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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-11-29 21:26

怎么處理才好?

袁老師 解答

2017-11-29 21:26

如實說明原因即可

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怎么處理才好?
2017-11-29 21:26:08
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
您好 結賬的時候損益類科目還沒有結轉(zhuǎn) 要先結轉(zhuǎn)損益類科目
2019-03-15 09:35:44
您好,這個題目看樣子應該是追問過來的,最好去追問,這樣沒法回答
2019-06-25 16:30:39
你好,借;管理費用等科目,貸;其他應付款等科目 需要知道這個款項具體是誰支付的,才可以確定貸方用什么科目的
2019-06-25 11:02:35
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