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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-11-30 11:19

借;相關(guān)科目 貸;銀行存款等科目
按普通發(fā)票入賬

葉林 追問

2017-11-30 11:21

就是進(jìn)項(xiàng)也做費(fèi)用了嗎?

鄒老師 解答

2017-11-30 11:23

你好,是的,但是需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算

葉林 追問

2017-11-30 11:35

我們這張16年稅票才發(fā)現(xiàn),之前也沒有做過任何賬。還需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2017-11-30 11:36

你好,計(jì)入損益的科目是需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

葉林 追問

2017-11-30 12:04

這張專票進(jìn)項(xiàng)稅額是217.95.不含稅額是1282.05,我能否全做1500的成本呢?具體怎么做會計(jì)分錄?

鄒老師 解答

2017-11-30 12:28

借;以前年度損益調(diào)整  貸;銀行存款等科目  1500

葉林 追問

2017-11-30 15:16

發(fā)票沒有認(rèn)證 ,是不是存在一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?

鄒老師 解答

2017-11-30 15:17

你好,不是所有專用發(fā)票都必須認(rèn)證抵扣的

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你好,這個(gè)發(fā)票是不需要認(rèn)證,可以全額抵扣的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-08-15 16:25:27
借;相關(guān)科目 貸;銀行存款等科目 按普通發(fā)票入賬
2017-11-30 11:19:55
你好,為什么 不認(rèn)證不做賬?會形成滯留票喲
2019-04-15 17:28:51
你好!應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證
2018-08-22 16:37:32
你好,是可以的,做賬是時(shí)間是可以晚于認(rèn)證日期的
2017-12-18 20:52:15
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