應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)期末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?具體結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交稅費)期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
沐沐
于2023-03-31 11:56 發(fā)布 ??1317次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-03-31 11:56
同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02

購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44

你好!可以的??梢赃@樣。
2019-06-18 14:20:01

你好!借:管理費用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
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