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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-31 21:27

需要開(kāi)外經(jīng)證
增值稅附加稅不需要
其他的需要

追問(wèn)

2023-03-31 21:32

外經(jīng)證是電子稅務(wù)局的跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)辦理嗎?其他的需要是哪些稅要交?

郭老師 解答

2023-03-31 21:34

是的
所得個(gè)人所得稅

郭老師 解答

2023-03-31 21:36

企業(yè)所得稅
個(gè)人所得稅

追問(wèn)

2023-03-31 21:52

印花稅要交嗎?企業(yè)所得稅根據(jù)合同交還是怎樣交?個(gè)稅在對(duì)方的自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報(bào)嗎?

郭老師 解答

2023-03-31 21:59

跨地區(qū)的應(yīng)該沒(méi)有
你問(wèn)你項(xiàng)目稅務(wù)局
0.2%
是,也有按合同金額繳納的,定額的

追問(wèn)

2023-03-31 22:13

如果上述的在同省異市發(fā)生的建筑勞務(wù),第一季度只開(kāi)普票建筑勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元,因免交增值稅,沒(méi)做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)申報(bào),直接開(kāi)普票,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?

郭老師 解答

2023-03-31 22:59

次月15號(hào)之前交了都可以
再晚就要交滯納金了

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需要開(kāi)外經(jīng)證 增值稅附加稅不需要 其他的需要
2023-03-31 21:27:15
您好,這個(gè)是免的,不可能天天這樣的
2022-03-12 20:50:26
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
小規(guī)模,銷(xiāo)售時(shí)借:銀行存款(現(xiàn)金) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 減免時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2018-10-05 22:42:57
你好,等年末再把這些明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)為0,如果是金稅盤(pán)的全額抵扣的填附表四
2016-11-22 08:19:40
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