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活得有樣
于2017-11-30 18:30 發(fā)布 ??1345次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-11-30 19:19
您好,一般是使用預收賬款來調(diào)平的,借:應收賬款,貸:預收賬款。
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應收出現(xiàn)貸方,怎么調(diào)貸方金額調(diào)平,用什么科目
答: 您好,一般是使用預收賬款來調(diào)平的,借:應收賬款,貸:預收賬款。
老師,我這邊有一個科目224117,下面有好幾個子科目02.03.04,要看一家店的總金額,需要把這幾個子科目的貸方金額加一起算嗎?
答: 同學你好 對的 需要一塊的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給客戶的返利,借方?jīng)_應收 貸方應該記什么科目啊
答: 您好!你應該借銷售費用 貸應收賬款
老師,資產(chǎn)表里的應收=科目余額表期末應收借方,資產(chǎn)表預收=應收貸方,資產(chǎn)表的應付=科目余額期末貸方,預付=科目余額期末甲方,是嗎?
討論
沒設(shè)置預收科目,但是應收的貸方金額做資產(chǎn)負債表時,應該填到預收貸方,還是應收貸方呢?
請問,同一科目在預收的貸方和應收的借方都有余額可以做反分錄互沖嗎
同一家公司下 應收應付都有正數(shù)余額,怎么調(diào)(分有/無 預收 預付 科目兩種情況怎么處理)和同一家公司下,應收應付都存在負數(shù)余額,或,都存在相反方向余額(即應收貸方余額 應付借方余額)分有/無 預收 預付 科目兩種情況怎么處理)
預收借方91719,應收貸方112700,都核算在應收一個科目,兩個科目的余額該怎樣計算?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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