老師,我24年少計(jì)提了125的企業(yè)所得稅,今年補(bǔ)計(jì)提,然 問(wèn)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 答
老師,水利水電工程企業(yè),增值稅稅負(fù)率是多少, 問(wèn)
應(yīng)交增值稅/不含稅收入=1.8%-2.3%左右是嘛? 答
老師你好!我單位是運(yùn)輸公司,單位7月份是小規(guī)模納稅 問(wèn)
老師 如果該單位是7月份新注冊(cè)的公司,8月份成為一般納稅人,7月30日開(kāi)的機(jī)動(dòng)車(chē)銷售統(tǒng)一發(fā)票,那么這種情況該輛半掛車(chē)增值稅能抵扣嗎? 答
你好老師,自己公司的章程在哪里能下載。 問(wèn)
您好,可以去窗口打印,也可以要當(dāng)?shù)刈?cè)公司的那個(gè)人的賬號(hào)進(jìn)去可以下載 答
請(qǐng)問(wèn)公司用自主研發(fā)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)外投資,估價(jià)是300 問(wèn)
自產(chǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)外銷售是視同銷售吧?那免增值稅是否不免所得稅? 答

應(yīng)收賬款的分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅收到應(yīng)收賬款 : 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款是這樣嗎
答: 你好就是這樣的呀
上月銷項(xiàng)稅記賬錯(cuò)誤,少記一分錢(qián),合同結(jié)算多記一分錢(qián),這月該調(diào)整分錄該怎么寫(xiě)?賬面怎么調(diào)?上月借應(yīng)收賬款 貸 合同結(jié)算(多一分) 應(yīng)交稅費(fèi)(少一分)
答: 你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:合同結(jié)算? 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)? 0.01
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,發(fā)生銷售折讓會(huì)計(jì)分錄,折讓的分錄對(duì)嗎銷售折讓的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)折讓:借:應(yīng)收賬款 -貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -10619.47應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) -1380.55
答: 你好,直接按照折扣之后的來(lái)做賬務(wù)處理就可以的。這個(gè)是銷售折扣的。

