- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2017-12-01 13:39
你好,需要做轉(zhuǎn)出處理
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
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借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-01 13:39:18

我們公司在11月18日開出來一張200元的增值稅專用發(fā)票,11月19日對方公司已經(jīng)把這張票認(rèn)證了,但是我們不知道對方公司已經(jīng)認(rèn)證,我們公司在11月20日又把這張票作廢,這時(shí)我們應(yīng)該怎么辦?會影響下個(gè)月領(lǐng)票嗎?這時(shí)又應(yīng)該怎么做賬?
2015-12-12 14:56:16

你好,你公司10月份已經(jīng)做賬了嗎?
2018-11-30 12:55:59

您好,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2017-12-25 23:38:43

您好,可以先按正常的發(fā)票做賬。等不能抵扣了,再調(diào)整即可。
2017-01-08 21:13:45
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