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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師

2023-04-06 21:44

您好,這里我不考慮增值稅哈,只用科目表示
1.借:銀行  44000   貸:主營業(yè)務收入 44000
2.借:管理費用-咨詢服務費30000    貸:銀行:30000

學堂用戶_ph840626 追問

2023-04-06 22:07

如果第一季度收報名費44000元時還未開票,等到第二季度把報名費30000元轉給學校后才開具發(fā)票44000元。那么分錄怎么做?第一季度需要申報未開票收入嗎?

廖君老師 解答

2023-04-06 22:17

您好,按稅法就是您說的那樣,先申報未開票收入,下月開票時再申報開票收入,未開票收入申報負數(shù)。這樣就和上面分錄一樣的

如果您是開票再申報   
1.借:銀行 44000 貸:其他應付款 44000
2.借:管理費用-咨詢服務費30000 貸:銀行:30000
3.借:其他應付款 44000   貸:主營業(yè)務收入 44000

學堂用戶_ph840626 追問

2023-04-07 18:57

您好,您說的我還不太明白。那如果第二季度也有未開票收入時,那么第三季申報時,是要減去第二季補開的第一季未開票收入后的數(shù)來填嗎?

廖君老師 解答

2023-04-07 19:00

您好,是的,這是我的專管員要求我們這樣操作的

學堂用戶_ph840626 追問

2023-04-07 19:14

那第一季度要計提要支付學校的那30000元嗎

廖君老師 解答

2023-04-07 19:14

您好,支付學校的又不是我們的收入,這是我們的支出,我沒理解錯吧

學堂用戶_ph840626 追問

2023-04-07 19:17

是的,那申報了未開票收入,那相應的成本費用不需要計提嗎?不然企業(yè)所得稅不是多交?

廖君老師 解答

2023-04-07 19:18

您好,我明白您意思了,要計提的要計提,您的思路太快了,我沒跟上,抱歉

學堂用戶_ph840626 追問

2023-04-07 19:24

不好意思,還得再問問,計提時依據(jù)什么來計提,因為還沒支付給學校,沒有支付憑證。是依據(jù)30000元學生名單金額來計提嗎?

學堂用戶_ph840626 追問

2023-04-07 19:25

自己做的30000元學生名單明細表

廖君老師 解答

2023-04-07 19:27

您好,不用附上支付憑證,摘要就是計提支付學校咨詢費,下月來發(fā)票要沖回的。自己做的30000元學生名單明細表,那您做得太好了

學堂用戶_ph840626 追問

2023-04-07 19:35

嗯嗯,明白了,謝謝您

廖君老師 解答

2023-04-07 19:44

 您好!希望以上回復能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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你好,購買的材料借原材料,二級科目寫具體的名字,貸銀行存款 生產(chǎn)領用借生產(chǎn)成本,a產(chǎn)品貸原材料,具體的名字 日常費用這個具體的是什么業(yè)務的 國外的生產(chǎn)機械借固定資產(chǎn)機械名字貸銀行存款。
2022-11-04 11:21:19
你好,個人報銷日常費用,是可以對公賬戶轉個人卡里面的
2021-05-18 18:09:51
你好,可以的,相當于備用金的
2021-12-30 12:18:35
這要編制試算平衡表,看科目的借貸方的合計平了,再編制資產(chǎn)負債表。我們無法看出不平衡的原因
2021-09-23 16:34:26
借銀行存款貸實收資本 或者借銀行存款貸其他應付款
2021-01-19 10:52:07
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