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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2017-12-03 21:43

1、借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)付款 
2、如果不需要?dú)w還編制如下分錄: 
借:其他應(yīng)付款 
貸:實(shí)收資本

羚羊 追問

2017-12-03 21:44

能直接進(jìn)實(shí)收資本嗎

羚羊 追問

2017-12-03 21:45

還是一定要其他他應(yīng)付過渡?

方亮老師 解答

2017-12-03 21:46

如果不需要?dú)w還可以直接計(jì)入實(shí)收資本的。

羚羊 追問

2017-12-03 21:55

那進(jìn)實(shí)收資本需要計(jì)提利息嗎?需要做其他分錄嗎

方亮老師 解答

2017-12-03 22:01

不用計(jì)提利息。不用編制其他的分錄。

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你好,要看你們公司章程,比如注冊資本500萬,新股東占10%,也就是占注冊資本金50萬,那么收到100萬 借:銀行存款 100 貸:實(shí)收資本 50 資本公積 50
2018-10-17 10:56:00
你好,根據(jù)你這個描述,實(shí)收資本是會減少,而不是不變啊?
2021-10-21 19:22:49
差額2元應(yīng)該計(jì)入資本公積,這部分是由所有股東享有的
2020-04-21 22:05:47
你好 退股,借;實(shí)收資本,貸;銀行存款 分紅部分 借;利潤分配——應(yīng)付股利 , 貸;應(yīng)付股利 借;應(yīng)付股利 , 貸;銀行存款 正常來說單位虧損,股東應(yīng)當(dāng)分?jǐn)偺潛p才是的,而不是還給分紅
2019-12-31 17:42:34
你好,墊資是誰墊的就計(jì)誰的其他應(yīng)付款,是多少錢就寫多少錢,是不能直接轉(zhuǎn)到實(shí)收資本的,出資款一定要通過公戶才能計(jì)實(shí)收資本
2019-10-10 11:11:51
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