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送心意

一休哥哥老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2023-04-12 11:32

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)12
 貸:主營業(yè)務(wù)成本 200*6%=12

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 11:33

還是要交增值稅額的 =18-12=6

球球 追問

2023-04-12 19:02

課件上不是這么寫的。
老師上課的時(shí)候,也沒有說是直接按主營業(yè)務(wù)成本的6%提。
有點(diǎn)懵了。

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 19:08

您的課件寫錯(cuò)了,把18的位置改為12。

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 19:10

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)12
 貸:主營業(yè)務(wù)成本 200*6%=12

稅務(wù)局只是讓把支付別人的那一部分費(fèi)用,就是200乘以6%等于12 減掉。

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 19:13

您想稅務(wù)局怎么可能不讓交稅呢?如果這么做的話,旅游行業(yè)都不用交稅了。

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 19:17

一般納稅人差額征稅的會計(jì)核算
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)企業(yè)會計(jì)處理規(guī)定〉的通知》規(guī)定 :
對于允許從銷售額中扣除相關(guān)費(fèi)用的,用于記錄該企業(yè)因按規(guī)定扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額, 應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“銷項(xiàng)稅稅額抵減”。

一休哥哥老師 解答

2023-04-12 19:17

扣減的銷售額只有200,200對應(yīng)的增值稅就是200乘以6%。

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您好!按規(guī)定就是 確認(rèn)當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。   借:主營業(yè)務(wù)成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-04-19 09:34:52
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
您好,工業(yè)增值稅稅負(fù)=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率,這里的增值稅稅負(fù),指的是應(yīng)交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01
利潤表上主營業(yè)務(wù)收入1000 和 主營業(yè)務(wù)成本100
2019-05-28 15:14:11
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
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