差額征稅的賬務(wù)處理,相關(guān)成本費(fèi)用扣減銷售額(以旅游服務(wù)為例)。 確認(rèn)旅游服務(wù)收入: 借:銀行存款 318 貸:主營業(yè)務(wù)收入 300 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 18 支付旅游費(fèi)用等: 借:主營業(yè)務(wù)成本 200 貸:銀行存款 200 這個(gè)錢,是付給旅游公司的供應(yīng)商了。 然后,公司調(diào)整成本: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)18 貸:主營業(yè)務(wù)成本 18 這整個(gè)操作下來,稅務(wù)局沒收到旅游公司的錢啊。這不就相當(dāng)于旅游公司沒有繳納增值稅么?旅游公司不用繳納增值稅么?
球球
于2023-04-12 11:23 發(fā)布 ??1028次瀏覽
- 送心意
一休哥哥老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2023-04-12 11:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)12
貸:主營業(yè)務(wù)成本 200*6%=12
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您好!按規(guī)定就是
確認(rèn)當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借:主營業(yè)務(wù)成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-04-19 09:34:52

你好,是的。
2016-12-14 07:25:43

您好,工業(yè)增值稅稅負(fù)=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率,這里的增值稅稅負(fù),指的是應(yīng)交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01

利潤表上主營業(yè)務(wù)收入1000 和 主營業(yè)務(wù)成本100
2019-05-28 15:14:11

肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
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