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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-12-05 16:04

老師,這月進項13178.63,銷項13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)……1.結(jié)轉(zhuǎn)進項:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅13178.63   貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項13178.63    
2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項:應(yīng)交稅費-增值稅銷項13716.24    貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅13716.24 
3.進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出537.61    貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61
4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61   貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅537.61
5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費537.61貸:銀行存款537.61
老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
有老師嗎

藍??朋友? 追問

2017-12-05 16:04

老師,這月進項13178.63,銷項13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)……1.結(jié)轉(zhuǎn)進項:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅13178.63   貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項13178.63    
2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項:應(yīng)交稅費-增值稅銷項13716.24    貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅13716.24 
3.進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出537.61    貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61
4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61   貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅537.61
5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費537.61貸:銀行存款537.61
老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
有老師嗎

袁老師 解答

2017-12-12 13:06

通過您的第1筆分錄,“進項稅額”余額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完畢,不應(yīng)有第3筆分錄。您直接做1、2、4、5四筆分錄即可,完美無缺!

袁老師 解答

2017-12-12 17:47

對的啊,你題目不全啊

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有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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