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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-04-13 09:42

你好,你這個所屬期是什么時候呢?如果是屬于12月的,你12月入財務費用是沒問題的。

如意的外套 追問

2023-04-13 09:43

2022年12月份入財務費用,但是但是沒有收到發(fā)票。今年3月份才收到發(fā)票

如意的外套 追問

2023-04-13 09:44

我應該把去年的財務費用是不是要用調(diào)整以前年度損益來調(diào)整啊?

宋生老師 解答

2023-04-13 09:47

你好這個可以不用的,你收到了發(fā)票就可以稅前扣除。

如意的外套 追問

2023-04-13 09:53

我不會做調(diào)整憑證,就是3月份收到發(fā)票的憑證,怎么做分錄?

如意的外套 追問

2023-04-13 09:54

我12月份沒有做價稅分離,現(xiàn)在怎么做個憑證處理?這個分錄怎么做?

宋生老師 解答

2023-04-13 09:56

你好,你不用去改分錄啊,直接把那個發(fā)票貼進去就可以了。你意思是現(xiàn)在你要抵扣對不對?你就把剩下的兩個月的借。財務費用,2個月,應交稅費應交增值稅進項稅額貸,銀行存款。就可以了。

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你好,你這個所屬期是什么時候呢?如果是屬于12月的,你12月入財務費用是沒問題的。
2023-04-13 09:42:06
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-07-08 14:52:34
您好,借:以前年度損益調(diào)整,貸:長期待攤費用。同時,借;利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。
2018-07-14 16:03:12
你好,通過以前年度損益調(diào)整核算
2017-08-02 16:56:15
您好,一般要用些科目核算。但是去年又沒賬,這好像又有點不合理。還是補記好一點吧。因為你們?nèi)ツ隂]有賬啊。
2017-02-13 10:03:02
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