我公司將某公司打給我公司的款作為項(xiàng)目資金入了遞延資產(chǎn)已經(jīng)快2年,現(xiàn)在對(duì)方公司卻說(shuō)是我們的服務(wù)費(fèi),要求開(kāi)票220萬(wàn),我公司給對(duì)方開(kāi)票了。以前打給我們143萬(wàn),本年剩余遞延遞延資產(chǎn)的44萬(wàn)專營(yíng)業(yè)外收入32萬(wàn)剩余遞延12萬(wàn)。我想這樣做憑證不知道對(duì)不對(duì),請(qǐng)各位老師給指導(dǎo)一下。;借: 遞延收益 12 營(yíng)業(yè)外收入 32 以前年度損益調(diào)整98萬(wàn) 應(yīng)收款77萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 207 萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)增值稅 13萬(wàn)。
會(huì)計(jì)
于2017-12-05 17:19 發(fā)布 ??837次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-12-05 17:24
你好,調(diào)整分錄是
借: 遞延收益 12 營(yíng)業(yè)外收入 32 應(yīng)收款178 萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)增值稅
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應(yīng)先將以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,然后將營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年度收入科目。
2023-03-09 16:24:31

盤(pán)盈的固定資產(chǎn),是作為差錯(cuò)更正處理的,以前年度損益調(diào)整最后是要轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
2018-08-24 19:00:05

你好,調(diào)整分錄是
借: 遞延收益 12 營(yíng)業(yè)外收入 32 應(yīng)收款178 萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)增值稅
2017-12-05 17:24:19

你好,調(diào)整分錄是
借: 遞延收益 12 營(yíng)業(yè)外收入 32 應(yīng)收款178 萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)增值稅
2017-12-05 17:24:14

你好,是的
2017-05-19 17:39:57
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