我公司將某公司打給我公司的款作為項目資金入了遞延資產(chǎn)已經(jīng)快2年,現(xiàn)在對方公司卻說是我們的服務(wù)費,要求開票220萬,我公司給對方開票了。以前打給我們143萬,本年剩余遞延遞延資產(chǎn)的44萬專營業(yè)外收入32萬剩余遞延12萬。我想這樣做憑證不知道對不對,請各位老師給指導(dǎo)一下。;借: 遞延收益 12 營業(yè)外收入 32 以前年度損益調(diào)整98萬 應(yīng)收款77萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 207 萬 應(yīng)交稅費 銷項增值稅 13萬。
會計
于2017-12-05 17:19 發(fā)布 ??826次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-12-05 17:24
你好,調(diào)整分錄是
借: 遞延收益 12 營業(yè)外收入 32 應(yīng)收款178 萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 銷項增值稅
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應(yīng)先將以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后將營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年度收入科目。
2023-03-09 16:24:31

你好,是的
2017-05-19 17:39:57

你好,調(diào)整分錄是
借: 遞延收益 12 營業(yè)外收入 32 應(yīng)收款178 萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 銷項增值稅
2017-12-05 17:24:19

你好,調(diào)整分錄是
借: 遞延收益 12 營業(yè)外收入 32 應(yīng)收款178 萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 銷項增值稅
2017-12-05 17:24:14

盤盈的固定資產(chǎn),是作為差錯更正處理的,以前年度損益調(diào)整最后是要轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤科目。
2018-08-24 19:00:05
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