老師咨詢一下,這個(gè)月申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 問(wèn)
你公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅率和退稅率都是 13%(征退稅率一致),按公式算 “不得免征和抵扣稅額 = 0”,所以系統(tǒng)問(wèn)的 “出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)” 填 0 就行,它不是出口費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額。 答
老師您好 采購(gòu)宣傳材料 需要保存合同嗎 問(wèn)
您好,要的,合同要存檔的 答
已知(P/F,8%,n)=0.6806,則折現(xiàn)率為8%,期數(shù)為n的預(yù)付年 問(wèn)
您好,你是要求幾期的? 答
老師,我們公司員工買綠化用的農(nóng)藥-福連,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)對(duì) 問(wèn)
您好,一般人是9%,小規(guī)模1% 答
想請(qǐng)問(wèn)一下茶葉公司出口退稅的流程 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

請(qǐng)問(wèn),去年多計(jì)提了費(fèi)用,今年用以前年度損益調(diào)整做了調(diào)整,那這部分費(fèi)用該怎么做企業(yè)所得稅調(diào)整呢?是不是需要繳納滯納金?
答: 你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)帳載金額需要調(diào)增的,如果調(diào)增之后有盈利的,你需要補(bǔ)稅,補(bǔ)稅需要交納滯納金的。
老師,去年成立的公司,費(fèi)用沒(méi)有入賬,今年通過(guò)以前年度損益調(diào)整做到今年,這筆費(fèi)用可以在今年減掉之后算企業(yè)所得稅嗎?稅務(wù)去年是企業(yè)所得稅是0申報(bào)的,今年報(bào)表怎么改
答: 你好??梢缘模瑢W(xué)員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,企業(yè)所得稅12月忘了計(jì)提,那我是不是在繳稅時(shí)做到以前年度損益調(diào)整里?
答: 你好 是的 你需要走這個(gè)科目補(bǔ)計(jì)提的


蘇-Sophia 追問(wèn)
2023-04-13 11:36
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2023-04-13 11:37
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2023-04-13 11:38
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2023-04-13 11:41
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2023-04-13 11:44
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2023-04-13 11:56
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2023-04-13 11:59
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2023-04-13 11:59
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2023-04-13 12:01
蘇-Sophia 追問(wèn)
2023-04-13 12:04
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2023-04-13 12:07
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2023-04-13 12:07