
生產(chǎn)的半成品入庫怎樣做分錄?借:生產(chǎn)成本-半成品貸:原材料 這樣做對嗎? 銷售半成品怎樣做分錄?借:應收賬款 貸:生產(chǎn)成本-半成品 借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 請問老師,這樣做的分錄對嗎?
答: 把直接銷售的半成品,借庫存商品-半成品貸生產(chǎn)成本—半成品 銷售時借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 借庫存現(xiàn)金貸應收賬款
公司銷售,分錄:開銷貨單,借:主營業(yè)務成本,貸:應收賬款。倉庫出倉單,借:生產(chǎn)成本,貸:庫存商品。開發(fā)票,沖,重做憑證,借:主營業(yè)務成本,貸:應收賬款。確定收入開發(fā)票,借:應收賬款,貸:主營業(yè)收入,貸:應交稅金。收貨款,借:銀行存款,貸:應收賬款。對?
答: 對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月份給客戶發(fā)貨,未收到錢,四月份來的公司,借方應收賬款余額2000元,這個月收到現(xiàn)金2000,借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 收入該怎么做分錄呢
答: 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
老師:我先收了對方客戶的預付款,做分錄時是:借庫存現(xiàn)金 貸應收賬款 我現(xiàn)在要用這預收的錢給對方寄快遞,請問怎樣做分錄
我現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)一筆調賬調錯了的,調賬時做賬: 借: 應收賬款-2220(貸方) 貸:庫存現(xiàn)金 2220(借方),我該怎么做反向分錄呢
老師!我上個月的會計分錄做錯一個!應該做成借:其它應收款 ~其它 貸:庫存現(xiàn)金。做成借:應收賬款 貸:庫存現(xiàn)金了!這個月咋調下分錄
2017年有一筆分錄應收掛少了,現(xiàn)金多了,只沖一部分分錄怎么做,借應收賬款貸庫存現(xiàn)金負的可以不?

