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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-06 11:49

你好,做一筆負數(shù),然后做一筆正數(shù)就是了 
借;主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅  貸;應收賬款等科目 
借;應收賬款    貸;主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅

昌昌 追問

2017-12-06 11:53

您的意思是,原票那一筆還是要做么?(但這個11月28日的錯票原票已經(jīng)上交了,沒有憑證哦),現(xiàn)在手里有新開的負數(shù)發(fā)票,和新開的正數(shù)發(fā)票

鄒老師 解答

2017-12-06 11:54

你好,需要的,先做正數(shù),然后負數(shù),再做正數(shù) 
一共三筆分錄的

昌昌 追問

2017-12-06 11:56

第一筆原票已經(jīng)上交,沒有憑證了,分錄做了可以不用憑證么(但完稅憑證還在)

鄒老師 解答

2017-12-06 11:56

你好,上交了只能是沒有附件了

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你好,做一筆負數(shù),然后做一筆正數(shù)就是了 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 貸;應收賬款等科目 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-12-06 11:49:26
購買方認證了嗎?沒認證不用開紅字信息表
2019-08-08 12:04:26
借:主營業(yè)務收入,應交稅費貸:應收賬款
2017-10-20 10:27:46
您好,一般是開票雙方填寫,稅務局不帶開
2019-04-01 09:42:46
同學您好,可以開紅字的
2023-11-02 11:42:34
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