
交納工會經(jīng)費會計分錄,借:管理費用一工會經(jīng)費,貸:銀行存款
答: 1、工會經(jīng)費計提時: 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬一工會經(jīng)費 2、工會經(jīng)費交納時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
交納工會經(jīng)費會計分錄借:管理費用--工會經(jīng)費貸:銀行存款這樣做是否正確
答: 你好,1、繳納時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款 2、計提時: 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 3、返還時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 4、返還移交工會時: 借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 貸:銀行存款 直接按照你所寫的分錄編制分錄也是可以的。略有瑕疵,問題不大
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年12月交納工會經(jīng)費會計分錄,借:管理費用一工會經(jīng)費,貸:銀行存款,如何調(diào)整
答: 建議不要調(diào)整了跨年了 匯算清繳正常填寫職工薪酬明細(xì)表就可以

