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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-15 21:45

你好,增值稅不需要補(bǔ)的,你直接在當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

隨遇而安 追問

2023-04-15 21:50

理解的意思是比如去年抵扣了1000  今年這月退貨 發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1000   銷貨銷項(xiàng)3000  進(jìn)項(xiàng)另抵扣4000  應(yīng)納稅額方為0?按正常申報(bào)抵扣4000即可?

郭老師 解答

2023-04-15 21:55

是的
是這個(gè)意思的

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相關(guān)問題討論
若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表了收入也填負(fù)數(shù)
2019-04-12 19:58:04
現(xiàn)在只需在開票系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票信息表就可以了
2018-07-27 10:15:09
上月開的一張10W普票錯(cuò)了,本月開具了紅字沖銷,本月又開具了5W的增值稅專票,請(qǐng)問我怎么填申報(bào)表啊,是在普票申報(bào)填寫負(fù)數(shù)嗎?請(qǐng)問填寫了負(fù)數(shù)的報(bào)表能比對(duì)過去嗎?
2015-10-30 15:19:42
?對(duì)的,同學(xué),你的理解 是正確的
2022-08-04 16:36:34
同學(xué)你好 按照正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報(bào)增值稅
2021-01-19 19:08:26
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