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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-07 09:00

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款 
轉出進項是不能用留抵稅額抵扣的

殷俠明 追問

2017-12-07 09:10

本身就是虛開的發(fā)票,沒有貨物的轉移,轉出進項稅借方應該不能記原材料了,應該怎么記呢?

鄒老師 解答

2017-12-07 09:11

你好,你之前購進計入什么科目,轉出借方就是 計入什么科目,相當于轉出的部分增加了材料或商品的成本

殷俠明 追問

2017-12-07 09:15

材料以及沒有存貨了怎么記呢?

鄒老師 解答

2017-12-07 09:17

借;生產成本   貸;原材料 
借;庫存商品  貸;生產成本

殷俠明 追問

2017-12-07 09:22

本來沒有存貨了,如何再記借方原材料的話,存貨不就高了么?如果稅務局查驗存活的話就差距更大了? 
是否可以記以前年度損益科目呢?

鄒老師 解答

2017-12-07 09:23

相當于轉出的部分增加了材料或商品的成本,然后做下面的調整分錄  
借;生產成本 貸;原材料 
借;庫存商品 貸;生產成本 
借;主營業(yè)務成本  貸;生產成本

殷俠明 追問

2017-12-07 09:24

貸生產成本會影響當年的損益,以前年度的進項稅轉出可以影響當年的損益嗎?怎么申報匯算清繳呢?

鄒老師 解答

2017-12-07 09:26

你好,如果是以前年度的,把主營業(yè)務成本改成以前年度損益調整 就是了

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相關問題討論
你好,此問題已經給予回復
2017-12-07 09:02:20
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 轉出進項是不能用留抵稅額抵扣的
2017-12-07 09:00:47
你好 借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出 借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
2023-10-12 09:25:09
你好,這個是今年的還是以前年度的?做了成本嗎?
2023-11-27 08:37:21
增值稅應當補交并加收滯納金如是偷稅還要接受處罰,多列支出部分按照《征管法》六十四條處理。以上意見是我個人理解的,但現在還沒有找到相關的文件依據來支撐
2017-05-30 11:46:10
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