有稅務(wù)師的老師嗎,就是調(diào)整了企得稅補(bǔ)繳了稅款及 問
您好,滯納金直接入營(yíng)業(yè)外支出里面 答
老師好 如果小規(guī)模開票連續(xù)超過500萬 有什么辦法 問
沒法子了,只有升級(jí)一般納稅人了 答
同一辦公地點(diǎn)多個(gè)公司主體注冊(cè),公司主體為關(guān)聯(lián)企 問
你好,可以按注冊(cè)數(shù)量? 平均分?jǐn)偡孔狻?讓房東分別給多個(gè)公司開具租金發(fā)票入賬就是了?? 答
如果公司的進(jìn)項(xiàng)稅不夠了,就是要交增值稅,理論上的 問
您好,進(jìn)項(xiàng)稅不夠時(shí),公司需要繳納增值稅,此時(shí)的增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的差額。關(guān)于附加稅,它通常是根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額來計(jì)算的,所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。 答
低值易耗品計(jì)入管理費(fèi)用--低值易耗品和計(jì)入周轉(zhuǎn) 問
您好,第一個(gè)是直接入費(fèi)用了,后面是領(lǐng)用了再入費(fèi)用 答

收到政府的專項(xiàng)資金,一部分購(gòu)入了研發(fā)用的固定資產(chǎn),一部分用于購(gòu)買研發(fā)材料,收到的專項(xiàng)資金如果做了營(yíng)業(yè)外收入,屬于不征稅收入,那固定資產(chǎn)的折舊費(fèi),和研發(fā)產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
答: 對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,研發(fā)費(fèi)用,本月借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用8000。貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(不征稅收入)8000。這8000是不征稅收入故在季報(bào)得稅中第6行減:不征稅收入:8000.那這8000不征稅收入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用8000不得扣除,那是不是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)要多加8000.,是這樣嗎
答: 正常利潤(rùn)基礎(chǔ)上做納稅調(diào)增,加回免稅收入就可
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
ma老師,研發(fā)費(fèi)用,本月借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用8000。貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(不征稅收入)8000。填季度申報(bào)表第6行:減:不征稅收入:8000。那本月管理費(fèi)用-研究費(fèi)用8000,可以費(fèi)用扣除。是這樣子嗎
答: 不征稅收入對(duì)應(yīng)的成本不允許扣除。

