老師您好 我們是一個(gè)國(guó)企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問(wèn)
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問(wèn)
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開(kāi)票的賦碼 問(wèn)
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒(méi)法開(kāi)的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來(lái)開(kāi)就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問(wèn)
你好,可以的??梢蚤_(kāi)差額。 答

我們所得稅是按收入的20%征收率來(lái)計(jì)算的,我的費(fèi)用是不是不需要像查證征收一樣比如福利費(fèi),招待費(fèi)一樣有限額的,可以隨便入!我發(fā)現(xiàn)我現(xiàn)在利潤(rùn)率太高了……
答: 查賬征收是有比例的 福利費(fèi)不超過(guò)工資的14%可以抵扣 招待費(fèi)發(fā)生額的60%,收入的千分之五取小可以稅前扣除
所得稅匯算前利潤(rùn)總額19.5萬(wàn),所得稅調(diào)增職工福利費(fèi)20.8萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整6.5萬(wàn),那是不是調(diào)整后利潤(rùn)總額=19.5+20.8+6.5=46.8萬(wàn)年度所得稅稅率是多少啊有沒(méi)有利潤(rùn)總額是50以內(nèi),年度所得稅稅率是10%的
答: 1、調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額=19.5+20.8+6.5=46.8萬(wàn),沒(méi)有調(diào)整后的利潤(rùn)總額一說(shuō)。 2、企業(yè)所得稅有25%、20%和15%,沒(méi)有10%的稅率。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
所得稅匯算福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須調(diào)整對(duì)嗎?我福利費(fèi)16000,招待費(fèi)4670,這兩點(diǎn)調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是多少
答: 你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是必須調(diào)的,職工福利費(fèi)不超當(dāng)年工資總額的14%是不需要調(diào)的
企業(yè)是所得稅核率征收企業(yè),除了工資招待費(fèi)等,沒(méi)有其他成本費(fèi)用的票,這樣做下來(lái)利潤(rùn)很高,請(qǐng)問(wèn)老師怎么辦?
一個(gè)公司,利潤(rùn)總額30萬(wàn),當(dāng)年收入100萬(wàn),期間發(fā)生招待費(fèi)20萬(wàn),稅率25%,應(yīng)交所得稅多少

