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人生若只如初見
于2017-12-08 12:27 發(fā)布 ??687次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-12-08 12:30
因為固定資產(chǎn)也可以抵扣進項的啊
人生若只如初見 追問
2017-12-08 12:33
那如果他注明了這不含稅呢,或者沒有增值稅專票呢?就不做那個進項稅額了嗎,他還是屬于固定資產(chǎn)嗎?
袁老師 解答
2017-12-08 12:55
需要抵扣的啊,沒有專票不能抵扣的
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這個不是單價含稅嗎?怎么還有單獨做一個應(yīng)交增值稅呢,應(yīng)付賬款不是只有50000嗎?
答: 因為固定資產(chǎn)也可以抵扣進項的啊
老師,應(yīng)付賬款的賬面價值包含交的增值稅嗎?
答: 你好,你這里交的增值稅是指進項稅額嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,應(yīng)付賬款的入賬價值是含增值稅的嗎?
答: 你好,應(yīng)付賬款的入賬價值是含增值稅的
老師 不設(shè)預(yù)付賬款的。假如要購買材料20萬元,先付定金10萬元。收貨時再付10萬元。1.預(yù)付時 借:應(yīng)付賬款 10 貸:銀行存款 102.收貨時付尾款 借:庫存商品 20 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)2.6 貸:應(yīng)付賬款 10 銀行存款 12.6 分錄是這樣子做嗎
討論
老師,我想請教一下,假如22年8月份的發(fā)票,現(xiàn)在23年5月發(fā)現(xiàn)沒有入賬,那我現(xiàn)在要怎么做賬呀?當(dāng)時22年是:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款現(xiàn)在23年5月的賬是借:應(yīng)付賬款貸:預(yù)付賬款還是:借:庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)貸:預(yù)付賬款呢?
直接回答我可以嗎,借:庫存,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅, 貸:應(yīng)付賬款,這里應(yīng)付我可以換成貸預(yù)付賬款嗎,重點是但是目前還沒有預(yù)付對方款呢,可以這樣操作嗎,
老師 這道題原本已經(jīng)預(yù)付了40000.借:庫存商品-藍(lán)牙耳機 45000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)5850 貸:預(yù)付賬款-杭州雷諾 40000 應(yīng)付賬款-杭州雷諾 10850 用這樣的分錄可以嗎?我覺得這樣我比較能理解
老師 暫估 借:庫存商品(不含稅) 貸:預(yù)付賬款?收到發(fā)票借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–進項 貸:預(yù)付賬款 正確嗎?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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人生若只如初見 追問
2017-12-08 12:33
袁老師 解答
2017-12-08 12:55