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送心意

薇老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-04-24 03:44

你好,廠家的進項稅不知道,,2.6只是批發(fā)商的增值稅

薇老師 解答

2023-04-24 03:52

零售商的銷項也不知道。只要這個商品沒有到最終的消費者手中,那就會存在一直交增值稅。

認真的綠茶 追問

2023-04-24 06:50

在這個問題里13和2.6的增值稅各由誰負擔呢

認真的綠茶 追問

2023-04-24 07:13

還有增值稅是買方承擔。那是不是零售商的進項是120X13%=15.6,那13+2.6前面的人已經承擔過了,零售商還要承擔一次?不會重復繳稅嗎

薇老師 解答

2023-04-24 10:44

由銷售的一方負擔,這個題目里邊只有批發(fā)商負擔的2.6是明確的,廠家的進項稅沒有所以無法計廠家到底負擔了多少。

薇老師 解答

2023-04-24 10:45

增值稅就是這樣子的多環(huán)節(jié)交稅,下一家還會交,直到最終的消費者為止

認真的綠茶 追問

2023-04-24 18:49

那,批發(fā)商跟零售商收上來的120X13%=15.6。然后15.6-2.6=13的這個可以抵扣的是不是批發(fā)商自己留著?

薇老師 解答

2023-04-24 19:28

您可以這么理解的。

薇老師 解答

2023-04-24 19:36

批發(fā)商抵扣的部分只有15.6里的2.6

認真的綠茶 追問

2023-04-24 19:53

那批發(fā)商買的時候的100X13%=13由誰來承擔?

薇老師 解答

2023-04-24 19:58

廠家,但實際廠家不一定承擔13因為廠家還有進項

認真的綠茶 追問

2023-04-24 20:12

???增值稅不是由買方承擔嗎?是我哪里理解錯了嗎

薇老師 解答

2023-04-24 20:29

您沒理解錯,只是計算不同。承擔多少的的問題。

薇老師 解答

2023-04-24 20:32

比如,咱們從廠家那買東西花費100元,稅是13元,銷售120元稅是15.6元。承擔稅是15.6-13=2.6元,而不是15.6元,換做廠家也同樣。

薇老師 解答

2023-04-24 20:33

廠家不知道進項稅,所以實際承擔就是13-廠家的進項。而不是13元

認真的綠茶 追問

2023-04-24 22:08

那,咱們從廠家那買東西花費100元,稅是13元,這13元應該咱們承擔吧?而15.6-13的2.6是買我們東西的下家承擔嗎?
否則的話不就是賣方承擔了嗎???

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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