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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-04-26 18:46

同學(xué)您好,您好,借:銷售費用,貸:庫存商品,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

摩登 追問

2023-04-26 18:56

那這個過程銷售禮品卡的時候如何做賬呢

易 老師 解答

2023-04-26 18:58

同學(xué)您好,這個要收錢的要另外處理了,具體情況說一下

摩登 追問

2023-04-26 19:02

那個  兌換的時候不計入應(yīng)收嗎?

易 老師 解答

2023-04-26 19:08

購買方還是銷售方,會計處理

易 老師 解答

2023-04-26 19:09

我是銷售方,售卡時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款-充值卡,實際消費時借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。

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同學(xué)您好,您好,借:銷售費用,貸:庫存商品,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2023-04-26 18:46:28
你好,借銀行存款,貸預(yù)收賬款 來兌換禮品的時候再確認(rèn)收入。
2023-04-26 19:03:33
你好,如果有積分的話,把積分當(dāng)作是另一樣商品或服務(wù),也是說顧客的錢是購買了兩種商品或服務(wù),積分的價值先計入“合同負(fù)債”,等顧客消費積分時再確認(rèn)收入。例如顧客本次消費10000元,有10000積分,每積分公允價值0.1元,預(yù)計90%的顧客會使用積分,則帳務(wù)處理如下: 積分履約義務(wù)的價值=10000*0.1*90%=900 確認(rèn)顧客本次消費收入=10000*(10000/(10000+900)=9174 借:庫存現(xiàn)金10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入9174 合同負(fù)債 826 當(dāng)顧客消費積分時: 借:合同負(fù)債 貸:主營業(yè)務(wù)收入 親,如有疑問請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~
2018-07-29 18:14:24
都計入銷售費用就可以了
2023-03-04 15:43:23
可以記銷售費用里面的
2019-09-24 14:02:12
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