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于2017-12-11 10:28 發(fā)布 ??1770次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-12-11 10:30
您好!一把這樣的是要求境內(nèi)的外資企業(yè)開發(fā)票給你,才可以抵扣
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請問下支付的境外品牌使用費繳納增值稅可以做進(jìn)項抵扣嗎
答: 您好!一把這樣的是要求境內(nèi)的外資企業(yè)開發(fā)票給你,才可以抵扣
銷售自己使用過的舊機動車,已抵扣增值稅進(jìn)項稅額的,按13%稅率繳納增值稅嗎?
答: 你的理解是正確的,銷售自己使用過的舊機動車,已抵扣增值稅進(jìn)項稅額的,按13%稅率繳納增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
品牌授權(quán)使用費增值稅稅率是多少,小規(guī)模納稅人
答: 你好,小規(guī)模的執(zhí)行3%的征收率
辦公用品增值稅進(jìn)項抵扣
討論
可抵扣進(jìn)項稅額,應(yīng)繳納消費稅和關(guān)稅 增值稅
老師,如果本期應(yīng)繳納增值稅為0,本期又有增值稅進(jìn)項,那本月增值稅加計抵減額怎么處理,可以先使用增值稅加計抵減部分,在使用本期進(jìn)項和上期期末留抵稅額嗎?
一般納稅人:5月進(jìn)品一批貨物5000元,銀行繳納了海關(guān)進(jìn)口 增值稅650,但本月在申報增值稅時,這筆增值稅沒有抵扣,以下分錄可以嗎借:庫存商品 5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅 650貸:銀行存款 5650借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅 650 貸:銀行存款 650
你好,我們有進(jìn)口設(shè)備,已繳納海關(guān)增值稅,并以抵扣,使用幾個月后,再出口的話,是否可以退稅?抵扣的增值稅要進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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