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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2015-03-18 09:05

你好!一般是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

曉海老師 解答

2015-03-23 15:33

你好!沒有其他問題請(qǐng)?jiān)u分謝謝!

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相關(guān)問題討論
哪里也不填寫的,
2020-03-17 14:10:51
你好 在附表二26-28藍(lán) 還有35藍(lán)填寫
2021-11-14 10:24:26
您好,填附表二第26.27欄
2019-11-14 15:44:21
你好在附表二二十六到28還有35欄填寫。
2020-06-03 15:42:02
附表二二十六到28,還有35欄里面。
2020-06-03 15:34:56
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