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阿佳
于2017-12-11 11:53 發(fā)布 ??886次瀏覽
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
2017-12-11 19:03
你好!增值稅不用交,附加稅也不用交的.
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附加稅計算方法:銷項增值稅額減去進項增值稅額等于實際繳納增值稅額,在用實際繳納增值稅額乘以附加稅率,就是所繳納的附加稅,是嗎
答: 你好,你說的非常對的
增值稅附加稅加計扣除進項10%之后,按扣除進項10%的增值稅計提附加稅嗎?
答: 按你實際交給稅局增值稅去計提附加稅沒有交就不計提 你看銀行實際扣多少增值稅走了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
繳納增值稅(銷項稅大于進項稅時)的附加稅是否可以進成本
答: 附加稅是計入稅金及附加的
1月份,產(chǎn)生進項稅800,銷項稅1000,但由于進項票認證在2月份,所以2月報稅時給1月份繳增值稅1000,附加稅按照200乘稅率繳的,現(xiàn)在3月份我報稅,附加稅部分我如何繳?
討論
補繳了增值稅和附加稅,進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
增值稅進項大于銷項,營業(yè)稅及附加需要繳納么
增值稅附加是應交增值稅附加,也就是銷項減去進項后再計提附加是嗎?
我們開給甲方十萬對應稅額比如是8256。我們分包給乙方。支付的金額是要扣除管理費。和我們開給甲方承擔的增值稅附加稅。如果我們收了甲方十萬。我們應該支付給乙方是10萬-管理費比如等于92000。我們收到乙方開票進項稅額是7596。乙方還需要承擔8256-7596=660的增值稅。79.2的附加稅。我實際要支付給乙方92000-660-79.2元。乙方開這個金額的票給我。但是問題來了。這樣的話乙方開的票92000我實際支付92000-660-79.2。有沒有方法可以開票和支付金額對得上呢?
陳靜老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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