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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-08-19 13:34

要使開票金額和實際支付金額對上,可以考慮以下兩種方法:


方法一:
調(diào)整管理費的計算方式。在計算應(yīng)支付給乙方的金額時,將乙方需要承擔的增值稅和附加稅也考慮在管理費中,這樣乙方開具的發(fā)票金額就是實際應(yīng)支付的金額。


方法二:
與乙方協(xié)商,讓乙方按照扣除增值稅和附加稅后的凈額開具發(fā)票。例如,乙方原本應(yīng)開 92000 元的發(fā)票,現(xiàn)在改為開 92000 - 660 - 79.2 = 91260.8 元的發(fā)票,這樣實際支付金額和發(fā)票金額就能對應(yīng)上。

小魚兒 追問

2024-08-19 13:47

方法二的話91260.8所對應(yīng)的進項稅九個點的話7535。我開給甲方的票銷項是不變的8256-乙方開的7535。是不是乙方承擔的進項稅又不一樣了。這樣無限循環(huán)了老師

樸老師 解答

2024-08-19 13:54

這種情況并非無限循環(huán)。關(guān)鍵在于雙方在協(xié)商確定最終的結(jié)算方式和開票金額時,需要綜合考慮各種因素,達成一個雙方都能接受并且在稅務(wù)和財務(wù)上合理合規(guī)的方案。


比如,可以重新評估管理費的計算方式,或者更加精確地計算乙方應(yīng)承擔的稅費和實際應(yīng)得的款項,以避免出現(xiàn)這種看似循環(huán)的矛盾。

小魚兒 追問

2024-08-19 14:09

8256-7535=721增值稅     86.52附加稅   是不是又不一樣了老師

樸老師 解答

2024-08-19 14:10

增值稅變了附加稅就隨著變

小魚兒 追問

2024-08-19 14:11

92000-721-86.52=91192.48如果按照您說的開91260.8的話

小魚兒 追問

2024-08-19 14:12

因為乙方要承擔我們開給甲方的稅額所以這怎么處理呢?他承擔的稅額我們又不支付給他。這部分稅額怎么扣除?

小魚兒 追問

2024-08-19 14:14

除非乙方開的進項稅額跟我們開給甲方的是一樣的這樣才不扣稅,但是不可能開一樣的票。因為我們支付個乙方的時候還要扣管理費我們還要賺

樸老師 解答

2024-08-19 14:15

管理費肯定要扣的
這個沒法完全一致

小魚兒 追問

2024-08-19 14:22

比如應(yīng)該給92萬扣除2萬管理費那我給她90就可以了。他開90的票給我就可以了關(guān)鍵是90萬的發(fā)票對應(yīng)的進項稅跟我開給甲方的是不一樣的。但是乙方又要承擔多出的進項稅額

樸老師 解答

2024-08-19 14:24

是的
這個需要乙方承擔的

小魚兒 追問

2024-08-19 14:25

90萬的進項稅額比如是74311.9.我們開給甲方也是九個點但是銷項稅額是75963.3.那么乙方就要承擔銷項減進項的增值稅。和附加稅問題是不扣除增值稅附加稅發(fā)票和支付的金額是沒問題的。扣除的話就乙方的發(fā)票和金額對不上了。

小魚兒 追問

2024-08-19 14:27

老師如果扣除增值稅附加稅的話發(fā)票對不上了乙方開的90萬發(fā)票不能再用90萬減了再減乙方開的進項稅又少了。我想知道這怎么處理

樸老師 解答

2024-08-19 14:29

這個只能承擔多出來的進項
么有其他辦法

小魚兒 追問

2024-08-19 15:05

我不可能承擔的我們公司這樣就虧了對方承擔

樸老師 解答

2024-08-19 15:06

這個看你們合同怎么簽的
一般就是按合同來

小魚兒 追問

2024-08-19 16:06

合同簽訂的稅費對方承擔

樸老師 解答

2024-08-19 16:07

同學(xué)你好
那就對方承擔為啥不按合同又讓你們承擔

小魚兒 追問

2024-08-19 16:15

沒有讓我們承擔,只是我算的時候發(fā)現(xiàn)了問題我不會算

樸老師 解答

2024-08-19 16:17

這個就是計算出稅額就可以

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按你實際交給稅局增值稅去計提附加稅沒有交就不計提 你看銀行實際扣多少增值稅走了
2019-08-08 10:23:41
你好,你說的非常對的
2019-03-27 13:23:34
要使開票金額和實際支付金額對上,可以考慮以下兩種方法: 方法一: 調(diào)整管理費的計算方式。在計算應(yīng)支付給乙方的金額時,將乙方需要承擔的增值稅和附加稅也考慮在管理費中,這樣乙方開具的發(fā)票金額就是實際應(yīng)支付的金額。 方法二: 與乙方協(xié)商,讓乙方按照扣除增值稅和附加稅后的凈額開具發(fā)票。例如,乙方原本應(yīng)開 92000 元的發(fā)票,現(xiàn)在改為開 92000 - 660 - 79.2 = 91260.8 元的發(fā)票,這樣實際支付金額和發(fā)票金額就能對應(yīng)上。
2024-08-19 13:34:00
同學(xué)你好 你是被掛靠方的嗎
2021-09-22 15:43:18
增值稅附加稅就是城建稅,教育費附加,地方教育費附加,他們3個稅根據(jù)繳納的增值稅來計提,增值稅乘以稅率,稅率分別是7%,3%,2%。
2016-11-09 16:42:30
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