
老師,你好,我們公司這邊只有一套賬,但是我剛接手,發(fā)現(xiàn)稅賬上面庫存現(xiàn)金,應(yīng)收賬款往來情況跟實際不符,也就是之前外賬做的不對,這個我該怎么調(diào)整才好啊
答: 那你先做借庫存現(xiàn)金 應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款 其他,調(diào)正確,后面查到慢慢沖掉這個其他應(yīng)付款其他
應(yīng)收賬款余款 現(xiàn)金收回,可以不用存銀行直接掛在庫存現(xiàn)金里嗎?下個月要付貨款直接現(xiàn)金付款可以嗎?那會不會被說坐支現(xiàn)金不符合規(guī)定
答: 您好!可以的。實際操作中根本沒什么關(guān)系
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借應(yīng)收賬款,貸庫存現(xiàn)金是什么意思?
答: 您好 大概是支付了庫存現(xiàn)金給客戶

