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于2023-05-05 10:26 發(fā)布 ??825次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2023-05-05 10:26
同學(xué)你好對的要這樣做的
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2016年進項票已抵扣,今年被查已作進項稅轉(zhuǎn)出并補繳了增值稅,附加稅及企業(yè)所得稅,請問如何做會計分錄?
答: 同學(xué)你好 是什么會計準則呢
外購的商品用于員工福利,增值稅做進項稅轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅做視同銷售嗎
答: 同學(xué)你好 對的 要這樣做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如何計算個人所得稅,企業(yè)所得稅,進項稅,銷項稅,增值稅
答: 正在解答中,請稍后
老師,我們前幾年有一項業(yè)務(wù),發(fā)票開過來已經(jīng)抵扣了,但是業(yè)務(wù)后來因為一些原因沒有做,是做進項稅轉(zhuǎn)出嗎,如果轉(zhuǎn)出進項稅要不要補以前年度的企業(yè)所得稅,
討論
進項稅轉(zhuǎn)出,調(diào)整成本繳企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅表怎么填寫
老師,之前年度一張發(fā)票被稅務(wù)局查出來是假的,然后做了進項稅額轉(zhuǎn)出,還補繳了增值稅,附加稅和企業(yè)所得稅 ,這個要怎么做啊
管理不善存貨被盜100萬 (存貨100萬+進項稅100*13%) 保險公司賠10萬,責任人賠30萬【解析】該企業(yè)在企業(yè)所得稅前可以扣除的損失金額=100+100×13%-10-30=73萬元。請問一下老師,該題中的增值稅不能抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出的稅率是“轉(zhuǎn)出當期”的稅率還是它之前“計提時\"的稅率?謝謝!
關(guān)于免稅項目的進項稅額轉(zhuǎn)出是否為企業(yè)所得稅的調(diào)增項呢
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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