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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-13 11:45

借;實收資本  貸;其他應收款等科目 
做之前分錄的相反分錄

小濤 追問

2017-12-13 11:47

老師我是用金蝶軟件建的賬,入期初數(shù)據(jù)時填寫了100萬,那我現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢?分錄怎么寫老師?

鄒老師 解答

2017-12-13 11:47

你需要重新建賬,把期初數(shù)設置成0  
 借;實收資本 貸;其他應收款等科目

小濤 追問

2017-12-13 11:50

那有一年的賬,還重新建賬嗎?那做好的賬怎么辦呢?還有可以解決的辦法嗎老師

鄒老師 解答

2017-12-13 11:50

你好,期初數(shù)錯誤是必須重新建賬的

小濤 追問

2017-12-13 11:52

那之前的報表都是錯誤的嗎老師? 那已經(jīng)做好的憑證要重新做嗎?

鄒老師 解答

2017-12-13 11:53

你好,是的,需要重新建賬,然后錄入憑證

小濤 追問

2017-12-13 11:54

是一兩年的帳也要這樣做嗎?不可以沖紅嗎?

鄒老師 解答

2017-12-13 11:57

你好,是的,紅沖不可以修改期初數(shù),會始終有期初數(shù)據(jù)錯誤的

小濤 追問

2017-12-13 11:58

好的,謝謝老師解答?。。。。?!

鄒老師 解答

2017-12-13 11:58

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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2019-11-03 15:12:58
借;實收資本 貸;其他應收款等科目 做之前分錄的相反分錄
2017-12-13 11:45:00
借:長期股權(quán)投資 貸:銀行存款
2017-10-19 16:56:47
收到實收資本 借銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸實收資本 需要繳納資本金印花稅萬分五 繳納時候借管理費用-印花稅 貸銀行存款
2016-01-07 09:13:52
借長期股權(quán)投資 貸應收賬款
2016-03-22 12:53:09
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