
我是一般納稅人,我上個(gè)月開了張三個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅是3500,然后不能報(bào)稅,申報(bào)不成功,,稅局要我按17個(gè)點(diǎn)報(bào)稅,我就按17個(gè)點(diǎn)報(bào)的,大概是17000的稅,然后在本月,我把3500的這張發(fā)票紅沖了,重開了個(gè)17000的票,那我下個(gè)月報(bào)這個(gè)月的稅的時(shí)候這個(gè)重開的17000豈不是抵減紅沖的3500后還要交13500的稅?實(shí)際這個(gè)稅我是已經(jīng)交過(guò)了呀
答: 您好!這個(gè)你要去找稅局申請(qǐng)之前的稅退回。
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖后怎么報(bào)稅
答: 您好 填寫附表二20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開了紅沖,要做進(jìn)項(xiàng)去嗎
答: 你這個(gè)是收到紅字發(fā)票吧,你這個(gè)之前認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額么

