
老師好,我們公司是做光伏發(fā)電項目的,部分項目存在跨年未完工的情況,我們部分已經(jīng)開票,那這個成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 成本就按照開票的對應(yīng)收入的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,別人掛靠在我們公司的一個項目,內(nèi)部合同給我們交管理費,項目已經(jīng)完工,但是款項還沒結(jié)完,所以成本發(fā)票也還沒有交完,像這種情況是要等工程款全部結(jié)完,成本發(fā)票全部開出來之后才能做賬嗎?還是根據(jù)現(xiàn)有的發(fā)票先做賬呢
答: 你好!根據(jù)現(xiàn)有發(fā)票先做部分的賬務(wù)處理。

