
老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做賬
答: 你好 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 , 貸;銀行存款
老師,福利進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做賬
答: 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果留抵的進(jìn)項(xiàng)稅退稅的話,做賬是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)?
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

