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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-10 16:38

已入賬的進項稅怎么轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2023-05-10 16:38

你好,什么原因需要轉(zhuǎn)出?

負責的白貓 追問

2023-05-10 16:40

取得經(jīng)過稅務(wù)局核查取得異常發(fā)票

郭老師 解答

2023-05-10 16:40

如果實際有業(yè)務(wù),借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出??缒甑?。

負責的白貓 追問

2023-05-10 16:41

沒有跨年 就上個月的

郭老師 解答

2023-05-10 16:42

那你上個月做的是費用嗎?借管理費用,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

負責的白貓 追問

2023-05-10 16:43

有實際業(yè)務(wù) 借 原材料  應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅  貸 銀行存款 

郭老師 解答

2023-05-10 16:44

借原材料,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

負責的白貓 追問

2023-05-10 16:47

本來借方應(yīng)該入庫存商品的 入管理費用

郭老師 解答

2023-05-10 16:48

那你修改一下我上面的分錄。

負責的白貓 追問

2023-05-10 16:49

好的 謝謝  這是稅額轉(zhuǎn)出  原來金額不變嗎

郭老師 解答

2023-05-10 16:50

和你的發(fā)票的稅額是一樣的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你是指稅金入賬,不含稅部分暫時不入賬的意思?
2020-05-08 10:17:37
你好;? 那你上個月是 價稅合計入的費用成本科目嗎??
2021-11-15 15:33:39
紅沖分錄的不是原樣進項沖,而是類似這樣 借:原材料 負數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) ????? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項下月 正數(shù)
2022-10-08 15:55:02
您好 計入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額科目
2022-05-28 13:53:05
你好,出口商品進項稅額 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-05-05 13:39:53
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