老師您好,對方開給我們的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,后來對方跨月紅沖,重新開的發(fā)票金額小于之前的,我應(yīng)該怎么入賬?我直接做負(fù)數(shù)賬的話,賬面的進項稅額和系統(tǒng)的對不上了
夏花花
于2022-10-08 15:53 發(fā)布 ??687次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-10-08 16:06
借預(yù)付賬款貸庫存商品、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,轉(zhuǎn)出
借庫存商品、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸預(yù)付賬款。
相關(guān)問題討論

你好,不需要,購入不動產(chǎn)才需要分兩年抵扣
2017-06-28 16:29:52

你好,可以先計入待認(rèn)證進項稅額,
2020-05-13 16:32:35

那就沖回之前做憑證按正確重新做賬就可以
2019-04-10 16:35:33

您好
如果進項大于銷項
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-16 13:37:45

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-02-08 11:57:19
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夏花花 追問
2022-10-08 16:10
郭老師 解答
2022-10-08 16:13