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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-05-12 09:01

同學(xué)你好
是什么會計準(zhǔn)則

璃~璃 追問

2023-05-12 09:27

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

樸老師 解答

2023-05-12 09:42

借方貸方為啥都有應(yīng)付賬款
不是同一個明細科目嗎
我看就是應(yīng)付賬款金額不一樣呢

璃~璃 追問

2023-05-12 09:46

銀行存款付的是上一個月的應(yīng)付,他是把它綜合了,這樣可以不調(diào)吧

樸老師 解答

2023-05-12 09:54

同學(xué)你好

這個只要沖減了就可以

璃~璃 追問

2023-05-12 10:03

老師,賬上跟實際相差3300元,如何調(diào)賬啊

樸老師 解答

2023-05-12 10:11

同學(xué)你好
為啥會有差額

璃~璃 追問

2023-05-12 10:13

20年前的賬沒交我手上,所以不知道為什么有差額,但實際上是有差的

樸老師 解答

2023-05-12 10:21

同學(xué)你好
這個得查明細
不然只能計入營業(yè)外

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同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2023-05-12 09:01:00
分錄都是對的,同學(xué)。沒有問題了
2019-07-28 17:03:31
您好 分錄跟有發(fā)票一樣的寫 沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時候納稅調(diào)整就好了
2020-12-01 10:06:59
同學(xué),你好!是發(fā)票來了忘記沖銷還是怎么的呢?
2022-03-21 23:00:31
你好,同學(xué),你看如果原來預(yù)提的費用少提,補提,如果多提,你再紅沖,再做正確的就可以了
2022-03-21 22:25:41
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