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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-05-14 16:23

您好,這個沒有其他了吧這個

甜美的襯衫 追問

2023-05-14 16:29

沒有其他了,這是所以題目

甜美的襯衫 追問

2023-05-14 16:29

要計算并做分錄,老師。

小鎖老師 解答

2023-05-14 16:30

好的,稍等一下題目有點多

甜美的襯衫 追問

2023-05-14 16:30

嗯嗯好的ヾ ^_^?。

小鎖老師 解答

2023-05-14 16:33

借 無形資產(chǎn) 100  應交稅費 6  貸 銀行存款  106   借 管理費用 10  貸 累計攤銷10  第二年末 100-10*2=80  80-72=8   借 資產(chǎn)減值損失8  貸 無形資產(chǎn)減值準備 8   第三第四年 72/8=9   借   管理費用 9  貸 累計攤銷9

甜美的襯衫 追問

2023-05-14 16:42

還有一些吧老師。能麻煩您標個序號不

小鎖老師 解答

2023-05-14 16:46

第四年末價值 100-10-10-9-9=62     借 資產(chǎn)減值損失1  貸 無形資產(chǎn)減值準備1    第五年攤銷 62/6=10.33   最后借 銀行存款 42.4  累計攤銷 10+10+9+9+10.33=48.33  減值準備  9  貸 無形資產(chǎn) 100    應交稅費 2.4   差額資產(chǎn)處置損益

小鎖老師 解答

2023-05-14 16:46

沒有了,全部都寫了

甜美的襯衫 追問

2023-05-14 16:54

資產(chǎn)處置損益是在借方嗎

小鎖老師 解答

2023-05-14 16:55

嗯對,這個是在借方的了

甜美的襯衫 追問

2023-05-14 16:59

哦哦好的。有個地方?jīng)]懂想請教一下。為什么第四年末的價值不是72開始減而是用100減呢

小鎖老師 解答

2023-05-14 16:59

因為賬面價值的情況需要用初始成本減去

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您好,這個沒有其他了吧這個
2023-05-14 16:23:00
1借銀行存款2260 貸其他應付款2000 應交稅費應交增值稅銷項稅260
2024-07-04 16:51:27
你好 借:在建工程500000%2B20000, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)65000%2B65000, ??貸:應付賬款(借方合計金額)
2021-12-31 11:29:02
您好,您的主營業(yè)務不是出租吧,那就是結銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2020-06-21 21:17:11
我要計算做好了發(fā)給你
2020-07-15 03:20:12
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