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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-12-15 13:36

有可能會的,最好如實確認收入,確認成本繳納稅款

向陽花 追問

2017-12-15 13:38

現(xiàn)在收入每期確定的對,可是進項很大是歷史遺留問題,該怎么辦?

袁老師 解答

2017-12-15 13:42

慢慢消化掉吧

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相關(guān)問題討論
如果長期不繳納稅款,稅務(wù)部門肯定會查賬。祝您工作愉快!
2019-12-26 11:00:11
有可能會的,最好如實確認收入,確認成本繳納稅款
2017-12-15 13:36:34
你好 按1年的來看稅負率的
2019-11-28 10:45:36
你好: 國稅函[2009]617號規(guī)定: 1、增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的增值稅專用發(fā)票、公路內(nèi)河貨物運輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應(yīng)在開具之日起180日內(nèi)到稅務(wù)機關(guān)辦理認證,并在認證通過的次月申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機關(guān)申報抵扣進項稅額。 2、實行海關(guān)進口增值稅專用繳款書(以下簡稱海關(guān)繳款書)“先比對后抵扣”管理辦法的增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的海關(guān)繳款書,應(yīng)在開具之日起180日內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)報送《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》(包括紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù))申請稽核比對。? 未實行海關(guān)繳款書“先比對后抵扣”管理辦法的增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的海關(guān)繳款書,應(yīng)在開具之日起180日后的第一個納稅申報期結(jié)束以前,向主管稅務(wù)機關(guān)申報抵扣進項稅額。 增值稅是每月一上繳。
2015-10-13 22:38:42
你好 1?銷項大于進項,增值部分,就是要交的增值稅 2?認證抵扣,到網(wǎng)上勾選平臺,勾選?認證 3?不退稅 4?大于,要交稅,不退稅。進項大于銷項,也不退,留抵
2021-01-21 08:52:42
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