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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-15 16:29

借;庫存商品  貸;銀行存款  19000 
借;應(yīng)收賬款  20000  貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸;庫存商品 
借;資產(chǎn)減值損失  貸;壞賬準(zhǔn)備   4000 
借;銀行存款    貸;應(yīng)收賬款  16000

小敏 追問

2017-12-16 15:50

買的這個(gè)材料19000送給客戶了,買車的時(shí)候答應(yīng)給的。這個(gè)19000怎么做賬。還有就是客戶少給的4000計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出可以嗎

鄒老師 解答

2017-12-16 15:51

送給客戶的 
借;銷售費(fèi)用  貸;庫存商品 
4000需要計(jì)入資產(chǎn)減值損失,而不是營(yíng)業(yè)外支出

小敏 追問

2017-12-16 15:52

啥時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出呢,

鄒老師 解答

2017-12-16 15:53

你好,應(yīng)收賬款無法收回通過計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,計(jì)入資產(chǎn)減值損失核算,不計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的

小敏 追問

2017-12-16 15:58

對(duì)。是的!我沒資產(chǎn)減值損失,壞賬準(zhǔn)備這個(gè)科目怎么辦呢

鄒老師 解答

2017-12-16 15:59

你好,沒有是需要去增加這個(gè)科目核算的

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借;庫存商品 貸;銀行存款 19000 借;應(yīng)收賬款 20000 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備 4000 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 16000
2017-12-15 16:29:19
借周轉(zhuǎn)材料低值易耗品,領(lǐng)用做制造費(fèi)用低值易耗品
2020-06-26 09:49:57
你好借:周轉(zhuǎn)材料貸:銀行存款
2019-08-24 07:16:18
你好 計(jì)入原材料的成本里面
2020-07-13 08:44:35
你好 你們是學(xué)校還是什么類型企業(yè)
2019-11-14 14:42:37
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