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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-05-17 10:45

您好
請(qǐng)問是填的統(tǒng)計(jì)報(bào)表嗎

聶向普 追問

2023-05-17 10:47

是的,老師

bamboo老師 解答

2023-05-17 10:53

應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)= 銷項(xiàng)稅額 -(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 - 免、抵、退應(yīng)退稅額)+ 簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額 + 按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 - 應(yīng)納稅額減征額 - 加計(jì)抵減額(1-本期累計(jì)數(shù))
一般企業(yè)就是累計(jì)的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額就好了

聶向普 追問

2023-05-17 10:57

老師,是應(yīng)交的增值稅,還是實(shí)際繳納的增值稅呢

bamboo老師 解答

2023-05-17 10:59

填應(yīng)交的增值稅就好了 寫的發(fā)生額  

聶向普 追問

2023-05-17 11:09

老師,您幫我看下,是錄入124,309.19 嗎

bamboo老師 解答

2023-05-17 11:28

您差額是不是都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了?

聶向普 追問

2023-05-18 10:34

是的,老師

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同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
你好,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的期末貸方余額代表需要繳納 的增值稅
2019-09-07 15:58:02
你好 表示應(yīng)該交的增值稅額。
2022-04-14 21:51:51
你去看進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額等明細(xì)是不是一致
2021-02-25 10:12:50
應(yīng)交稅費(fèi)科目總的余額和你繳納的稅對(duì)上那么就是沒問題。明細(xì)的余額你賬戶結(jié)轉(zhuǎn)就可以啦 借方余額明細(xì)科目和貸方余額明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)處理
2019-10-28 18:22:12
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