
請問:其他應(yīng)收――法人;其他應(yīng)付――法人。兩邊都有余額,如何平掉其他應(yīng)收――法人這個科目?
答: 你好 可以對沖的 都是法人的往來。 借其他應(yīng)付款-法人貸其他應(yīng)收款-法人
老師,可以通過直接對沖調(diào)賬的方式把應(yīng)收和預(yù)收,應(yīng)付和預(yù)付,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付科目里同單位的余額對沖調(diào)整嗎?
答: 你好,是同一個人的可以直接對沖 往來科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問“其他應(yīng)付”和“其他應(yīng)收”這兩個科目下的余額有些不存在的了怎么把他處理掉最好呢
答: 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支吧

