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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-05-23 15:15

你是之前年度的費用少入賬嗎

火星上的蘋果 追問

2023-05-23 15:15

方向掛反,利潤表提取不了

辜老師 解答

2023-05-23 15:20

那你這個只能反結(jié)賬修改的額

火星上的蘋果 追問

2023-05-23 15:39

去年1月份就掛錯了,不能反結(jié)賬了

辜老師 解答

2023-05-23 15:40

你這個通過憑證調(diào)整,去年的利潤表的數(shù)據(jù)也是取不對的額

火星上的蘋果 追問

2023-05-23 15:43

是,匯算清繳的時候是改過后的

辜老師 解答

2023-05-23 16:06

那你匯算清繳按正確的數(shù)據(jù)進行匯算清繳就可以的

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相關問題討論
第一個做以前年度損益調(diào)整的。 第二個差額不大的可以的。
2022-03-21 17:49:09
你好,是怎么錯的,分錄是什么
2020-04-20 20:50:20
需要這個以前年度損益調(diào)整代替之前管理費用
2020-03-25 12:13:27
你也可以先做借應交稅費應交增值稅 借管理費用負數(shù),后續(xù)抵扣不做分錄了,不過原則是按上面你寫那樣做,
2019-11-29 15:24:04
借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用 借:利潤分配-未分配利潤 貸: 以前年度損益調(diào)整
2019-03-11 15:54:14
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