
老師,我圖中賬務(wù)處理沒問題吧?我4月份的合同結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)是這樣操作的嗎?
答: 你好,可以的哦嗯嗯
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師, 201811月漏轉(zhuǎn)成本的, 20194月補(bǔ)轉(zhuǎn)成本, 摘要是寫“結(jié)轉(zhuǎn)201811月成本”。 201901-03月未計(jì)提房租, 加上4月合在一起計(jì)提 。這樣賬務(wù)處理沒有問題吧?
答: 你好,以前期間漏記的,未計(jì)提,在當(dāng)期補(bǔ)記可以的。

