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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-21 09:30

借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  
  (金額等于免抵稅額) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)  
    (金額等于免抵退稅額)

左岸 追問

2017-12-21 09:48

小規(guī)模也是這樣子做是嗎?老師  
然后就是我到時(shí)候報(bào)稅的時(shí)候是不是直接報(bào)我出口退稅的離岸價(jià)格?

鄒老師 解答

2017-12-21 09:52

你好,小規(guī)模是出口免稅,不退稅的  
申報(bào)按出口離岸價(jià)格申報(bào)

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你好!重點(diǎn)說明下采用“免抵退”辦法的工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)核算。①銷售時(shí)免稅:借:應(yīng)收外匯賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。②抵稅:不得免征和抵扣稅額,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。③退稅:借:應(yīng)收出口退稅款—增值稅 (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小的一方記賬),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) (金額等于免抵稅額 ),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)(金額等于免抵退稅額 )。供參考,謝謝!
2019-11-13 14:42:20
你好 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)  ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)   (金額等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)    ?。ń痤~等于免抵退稅額)
2019-06-15 16:49:22
借:其它應(yīng)收款-出口退稅 544879.31 應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 1766561.73 貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口退稅) 2311441.04
2017-04-15 13:20:10
(1)購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí), 借:庫(kù)存出口商品 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) (2)貨物出口后,根據(jù)征稅率與退稅率的差率,計(jì)算征退稅差額及應(yīng)收出口退稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (3)收到出口退稅款, 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅 3、外貿(mào)公司出口退稅(消費(fèi)稅)核算 外貿(mào)公司自營(yíng)出口應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)在應(yīng)稅消費(fèi)品報(bào)關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還已納消費(fèi)稅。 (1)貨物出口后計(jì)算應(yīng)退稅款 借:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (2)收到退回的消費(fèi)稅款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅)
2019-11-19 16:05:59
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)  ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)     (金額等于免抵退稅額)
2017-12-21 09:30:27
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