老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

老師我想問下勞務(wù)公司幾年前的一筆勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)在收到了,但是前期沒有這一筆應(yīng)收賬款,現(xiàn)在怎么入賬
答: 借“銀行存款 貸:營業(yè)外收入 因為你們賬上沒有這邊應(yīng)收賬款,相當(dāng)于是白撿的這筆錢
建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)費(fèi)開票600萬,因勞務(wù)費(fèi)一直沒有給錢。這個應(yīng)收賬款如何核銷啊?
答: 計提壞賬準(zhǔn)備沖銷吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,借:工程施工-合同成本-勞務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)收賬款,這個借方科目工程施工-合同成本-勞務(wù)費(fèi),怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢
答: 您好,同學(xué),請稍等下


向陽老師 解答
2023-05-29 10:16