
我們是物業(yè)公司,物業(yè)費都是做的預收,收到物業(yè)費發(fā)票未開,借銀行存款貸預收賬款 ,那給他開發(fā)票的時候怎么做賬呢
答: 借:預收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費
商場物業(yè)公司,2017年9月25日簽訂了物業(yè)服務協(xié)議,協(xié)議生效時間2017年10月1日至2018年9月30日,并于9月25日當日已收物業(yè)費半年3000元、代收租金20000元、和履約保證金300元并開收款收據(jù),,9月份我已經(jīng)做了借:銀行存款,貸預收賬款,請問一下10份開始我是不是要進行分攤,,分錄怎么做
答: 您好,10月份根據(jù)應該確認的收入,開具發(fā)票,借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,借:銀行存款 貸:預收賬款-A公司 借:銀行存款 貸:預收賬款-B公司 可否合并成借:銀行存貨 A+B的金額 貸:預收賬款-A公司 貸:預收賬款-B公司
答: 你好,可以的,可以這樣處理的,


王麗 追問
2017-12-21 14:38
袁老師 解答
2017-12-21 14:58