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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-05-30 08:58

你好請把題目完整發(fā)一下

暖暖老師 解答

2023-05-30 09:05

1、甲公司賬務(wù)處理不正確,應(yīng)該是籌建期間的攤銷計入在建工程和核算

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你好請把題目完整發(fā)一下
2023-05-30 08:58:13
你好 甲公司會計分錄 借:固定資產(chǎn)清理600 累計折舊100 貸:固定資產(chǎn)700 換入無形資產(chǎn)時 借:無形資產(chǎn)800 貸:固定資產(chǎn)清理600 資產(chǎn)處置損益800-600=200
2022-06-02 09:44:47
你好 借 在建工程 -辦公樓 450萬 累計折舊 45萬 貸 固定資產(chǎn) 400萬 借 在建工程-辦公樓 400萬 貸 銀行存款 400萬 借 銀行存款 2萬 貸 在建工程-辦公樓 2萬
2020-06-27 14:41:59
你好同學(xué),借原材料,甲材料120000借原材料,乙材料38000借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額20540貸銀行存款。178540
2022-11-22 16:37:59
你好同學(xué) 借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000除1+稅稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019-10-17 23:16:28
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