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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-30 19:07

借銀行存款
累計(jì)攤銷,
貸無形資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)
差額放到資產(chǎn)處置損益或者是營(yíng)業(yè)外收支。

清脆的煎餅 追問

2023-05-30 19:13

老師,主要是以前年度簽訂的合同,當(dāng)時(shí)暫估入了在建工程,同時(shí)暫估了進(jìn)了長(zhǎng)期應(yīng)收款里面,現(xiàn)在合同里面的內(nèi)容,部分不再執(zhí)行,這一部分差額應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?

清脆的煎餅 追問

2023-05-30 19:14

就比如當(dāng)時(shí)暫估50萬,現(xiàn)在合同發(fā)生額20萬,中間差額30萬,雙方不再執(zhí)行。

郭老師 解答

2023-05-30 19:18

好,那這個(gè)已經(jīng)完成了嗎?屬于固定資產(chǎn)了嗎?

清脆的煎餅 追問

2023-05-30 19:25

不是固定資產(chǎn),就是發(fā)生的咨詢費(fèi)用

郭老師 解答

2023-05-30 19:27

那你之前做錯(cuò)了嗎?不應(yīng)該做到在建工程里面。

郭老師 解答

2023-05-30 19:27

如果是的話,借長(zhǎng)期應(yīng)收款貸在建工程50
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款20萬。

清脆的煎餅 追問

2023-05-30 19:31

沒有做錯(cuò),投產(chǎn)以前發(fā)生的,做在建工程沒有問題呀,是暫估的合同金額

郭老師 解答

2023-05-30 19:35

投產(chǎn)之前籌建期應(yīng)該是管理費(fèi)用,開辦費(fèi)
如果你們是自建固定資產(chǎn)才做在建工程里面。

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“資產(chǎn)處置損益”是新增加的會(huì)計(jì)科目,主要用來核算固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)等因出售,轉(zhuǎn)讓等原因,產(chǎn)生的處置利得或損失。 借:銀行存款 資產(chǎn)處置損益(或反向) 貸:無形資產(chǎn)
2020-04-12 22:34:20
借銀行存款 累計(jì)攤銷, 貸無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng) 差額放到資產(chǎn)處置損益或者是營(yíng)業(yè)外收支。
2023-05-30 19:07:19
你好 研發(fā),借;研發(fā)支出——資本化支出,費(fèi)用化支出,貸;銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn) 借;無形資產(chǎn),貸;研發(fā)支出——資本化支出 借;管理費(fèi)用,貸;研發(fā)支出——費(fèi)用化支出
2019-11-25 15:01:46
同學(xué)你好 借營(yíng)業(yè)外支出 貸無形資產(chǎn)
2021-03-03 14:13:48
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 借:累計(jì)攤銷 貸:無形資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-05-08 14:57:27
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