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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2023-05-31 11:29

您好,2022年匯繳申報完了么,這個進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出的計入管理費用中,2022年需要納稅調(diào)增的,您是不想更正2022年申報表,在2023年調(diào)整么,借: 管理費用-福利費 12.16 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 轉(zhuǎn)出 12.16

sweet 追問

2023-05-31 11:38

老師,因為2022年匯算清繳是根據(jù)2022年的報表數(shù)據(jù)福利費用相加填列的,就是填列后跟“應(yīng)付職工薪酬-福利費”對不上,才找的原因,是當(dāng)時進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在到是還可以更正申報2022年匯算清繳,但是今年的賬目上怎么處理呢?

廖君老師 解答

2023-05-31 11:41

您好,最好是更正2022年匯繳,會不會導(dǎo)致退稅啊,如果會退稅就沒更正了,好多退稅被查賬,這個金額也不大12.16放在2023年影響不大的

sweet 追問

2023-05-31 11:46

老師我們是虧損企業(yè),而且福利費也沒有達(dá)到稅收規(guī)定扣除標(biāo)準(zhǔn),不存在退稅這些情況,因為金額也不大,就看今年怎么處理最好。更正申報呢,那賬目上該怎么處理呢?因為現(xiàn)在也不能倒回去修改憑證了,肯定只能在23年做調(diào)整憑證,如果做 
  借: 管理費用-福利費 12.16 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 轉(zhuǎn)出 12.16,又更正了2022年匯算清繳,不是又影響了23年的數(shù)據(jù)?

廖君老師 解答

2023-05-31 11:47

您好啊,做這個分錄就不更正2022年匯算清繳了
如果更正2022年匯算清繳,分錄 借: 以前年度損益調(diào)整  12.16 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 轉(zhuǎn)出 12.16

sweet 追問

2023-05-31 11:58

相當(dāng)于老師,其實我這個金額這么小,又不涉及退稅這些;其實就可以不更正申報,直接在今年做調(diào)整  借:管理費用-福利費 12.16   貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 轉(zhuǎn)出 12.16,就行了是嗎?

廖君老師 解答

2023-05-31 12:00

您好啊,是的呢,這么點金額更正申報太辛苦您了,又不影響什么稅收

sweet 追問

2023-05-31 12:07

那請問;老師,如果是大企業(yè),遇到這類問題,會選擇哪種處理方式更好呢?
還有就是老師,還有一個問題,就是去年我們在計提社保費用的時候,當(dāng)月計提的社保費用,當(dāng)月已經(jīng)繳納了;但是后面月份社保局又退回了一部分單位繳金的部分金額;收到退款后,我就直接做的費用減少,銀行存款增加,就忘記調(diào)減應(yīng)付職工薪酬-社保費用了,2022年匯算清繳是按實際申報的,就是實際費用,跟應(yīng)付職工薪酬-社保費用的金額對不上,請問我需要在23年做一張調(diào)整分錄(不影響23年數(shù)據(jù))所以  貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費用  負(fù)數(shù)金額   ;貸應(yīng)付職工薪酬-社保費用  正數(shù)金額

廖君老師 解答

2023-05-31 12:11

您好,最好是更正2022年報表,這樣沒有稅務(wù)風(fēng)險嘛,我們這個費用本來就是2022年的
借 應(yīng)付職工薪酬-社保費用  ;貸應(yīng)付職工薪酬-社保費用 正數(shù)金額  這個分錄用借貸雙方(能查應(yīng)付職工薪酬-社保費用歸集了多少),摘要上寫一下,時間長了能看懂

sweet 追問

2023-05-31 12:18

老師,現(xiàn)在做賬都已經(jīng)做到23年5月,2022年的報表也沒辦法更正了呀,而且當(dāng)時都已經(jīng)申報財務(wù)報表了,如果要更正,也只能在現(xiàn)在做一個調(diào)整分錄,我沒太明白您的意思

廖君老師 解答

2023-05-31 12:30

您好,我知道是個調(diào)整分錄,2年來看就能看借貸方歸集了么,不過這是我的理解,您那樣做也沒錯的

sweet 追問

2023-05-31 12:39

您的意思是 在本月做借:應(yīng)付職工薪酬-社保費  貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費    都用正數(shù)是嗎?
但是老師這樣,拉2023年數(shù)據(jù)是,應(yīng)付職工薪酬-社保費,這個科目總數(shù)就又會比實際產(chǎn)生的多出,調(diào)整的2022年數(shù)據(jù),這樣不影響嗎?我想的就是不影響拉出的數(shù)據(jù)

廖君老師 解答

2023-05-31 13:00

您好啊,您說得也對,就按您的方法挺好的,您思路清晰

sweet 追問

2023-05-31 15:59

老師,那就前面提到的那個福利費,您的意見還是要更正申報匯算清繳,然后在本月做  借:以前年度損益調(diào)整  貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

廖君老師 解答

2023-05-31 16:01

您好,是的,如果要更正申報就是您上面的分錄了

sweet 追問

2023-05-31 16:44

老師最后請教一個問題,就是上面所說的應(yīng)付職工薪酬-社保,因為是去年的事情是否可以不做分錄調(diào)整了呢?

廖君老師 解答

2023-05-31 16:46

您好啊,可以啊,咱這個分錄一點也沒有影響損益,就是咱自己以后查詢起來好理解些

sweet 追問

2023-05-31 16:50

好的好的,謝謝老師耐心的講解。

廖君老師 解答

2023-05-31 16:51

 親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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相關(guān)問題討論
您好,您這個是什么業(yè)務(wù)呢?
2023-11-13 09:33:13
最后兩個可以借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
你好正確的應(yīng)該是借管理費用培訓(xùn)費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
同學(xué),你好,第一個就可以的。
2021-01-27 16:31:34
借:管理費用——福利費等 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
2018-11-29 14:32:40
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